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        內部審計在財務風險控制的作用探析

        前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了內部審計在財務風險控制的作用探析范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

        內部審計在財務風險控制的作用探析

        【摘要】針對企業財務風險控制現狀,進行科學合理的分析,并簡要介紹了內部審計對企業風險控制的影響、內部審計的職責,如監督職責與評價職責等,提出內部審計在企業財務風險控制中的作用,保證企業財務風險控制效果得到顯著提升,推動企業今后的快速發展,希望能夠給相關學者提供一定的借鑒與參考。

        【關鍵詞】內部審計;財務風險;監督職責;評價職責

        引言

        由于我國經濟形勢的不斷變革,新常態理念的不斷發展,各大企業面臨的挑戰與機遇越來越多,新常態思想建設水平的不斷提升,我國內部審計工作發揮的作用越來越重要。在企業財務風險控制過程當中,通過合理開展內部審計工作,不僅能夠提升企業財務風險的控制水平,保證企業內部資源更為安全,而且對企業的健康可持續發展起到良好推動作用。

        1內部審計對企業風險控制的影響

        結合我國出臺的關于審計工作的規定當中,對企業或者單位內部財務收入進行全面監督與管理,保證企業內部的經濟活動得以順利開展。伴隨時代的不斷變遷,部分學者對內部審計進行重新定義,所謂內部審計,主要指的是企業對內部存在的財務漏洞進行全面分析與處理,保證后續的財務風險管理工作得以順利開展,提升企業財務風險預防效果。內部審計的出現,能夠保證企業的財務管理效果得到更好提升,企業能夠更好的完成經濟目標。內部審計也是各大企業經營管理當中不可缺少的監管與評價機制,不論是在企業經營領域,還是企業財務管理領域,具有特別重要的作用。內部審計的工作流程比較便捷,具有特別強的獨立性,審計效果明顯,通常來講,內部審計的工作流程主要為審計規劃、操作、結束與收尾等等,具體來說,企業在開展內部審計工作之前,要提前做好規劃工作,然后將審計計劃主動上交到管理者手中,審計計劃審核通過之后,方可開展內部審計工作,審計完畢后,進行可信性研究,為企業今后的良好發展提供合理依據[1]。

        2內部審計的職責

        2.1監督職責企業中的內部審計工作具有良好的監督職責,對企業中的各項財務活動起到良好監督作用,并能夠主動對企業內部潛在風險進行預防。利用內部審計的監督職責,企業財務管理人員可以結合財務風險商業活動開展現狀,進行科學的管控,并制定合理的風險控制方案,進一步提升企業的財務風險控制水平。內部審計貫穿企業財務風險管理活動的各個環節,每個環節均需要開展內部審計,對于審計人員自身來講,在樹立合理的財務活動監督管理目標,采取科學的財務風險控制措施,充分發揮內部審計的監督職責。內部審計能夠主動引導企業經營目標,加強企業管理水平,針對企業經營管理現狀,進行有效分析,保證企業中的財務風險得到更好監督與控制。2.2評價職責企業中的財務風險常常體現出連鎖反應,一個部門出現問題,其他部門也會隨之出現問題,讓企業陷入困境當中[2]。企業中的內部審計具有良好的評價職責,能夠對企業中的財務風險進行獨立分析,經過合理的評價之后,找到引發財務風險的原因,將風險隱患進行全面消除。由于內部審計涉及的部門比較多,從某個層面來分析,其能夠幫助企業財務人員更為準確的找到風險點,即使是微小風險點,仍然能夠準確找到,保證企業中的財務風險的更好規避。內部審計人員由于從事多面的風險管理工作,對企業中的財務風險掌握了解比較全面,結合內部審計的評價職責,進行合理規避,保證企業財務風險控制效果得到更好提升。

        3內部審計在企業財務風險控制中的作用

        3.1風險識別評價預警作用內部審計人員結合企業財務經營管理現狀,做好甄別和檢查工作,充分發揮內部審計的風險識別與評價預警作用,準確找到企業財務經營活動中的潛在風險,并根據企業實際情況,制定合理的控制措施,將潛在風險隱患消滅于萌芽。為了保證內部審計水平得到更好提升,審計人員要加強風險預警,在提升企業風險管控水平的同時,降低企業財務風險的發生概率。企業在經營管理過程之中,投資和融資問題,均屬于采取管理中的風險因素,企業內部審計過程中制定的風險等級,主要結合采取財務經營戰略和各項風險因素來制定。例如,在財務籌資的過程當中,風險評估占據特別重要的地位,企業結合自身的經營管理情況,制定更為完善的籌資戰略,保證企業內部資金安排更為合理,資金安排和籌劃工作均需要提前開展,保證企業資金安排過程中出現的問題得到更好解決。在籌資的過程當中,內部審計人員要進行合理規劃,保證企業籌資行為更為規范。在明確企業籌資立項的基礎之上,內部審計人員需要開展合理規劃,結合規劃過程當中出現的問題,主動引導企業內部的籌資行為,保證企業中的籌資風險得到合理控制。內部審計人員還要對企業財務經營管理項目進行科學考評,保證企業目前存在的財務管理問題得到解決[3]。3.2風險防范處理參謀作用內部審計人員要結合企業的實際運行管理情況,全方位了解企業基礎資本配置現狀,并根據企業經營管理過程當中遇到的難題,財務風險控制中存在的問題,主動向企業管理者提出可行性意見,推動公司今后的良好發展。當然,內部審計人員要將企業內部的各項財務數據進行歸納整理,經過縱向對比與橫向對比之后,對原有的財務風險控制方案進行優化,為企業今后的穩定快速發展打下堅實基礎。內部審計具有良好的咨詢作用:(1)在企業財務風險控制過程當中,通過合理進行內部審計工作,能夠幫助財務人員更加全面的掌握企業內部資本配置情況,包括企業的經營管理情況,結合企業經營管理中經常出現的問題,提出合理的改進意見,保證企業財務風險控制水平得到更好提升。(2)內部審計的咨詢,能夠優化企業內部原有的管理模式,提升財務管理效率,保證企業內部的不良融資問題得到合理解決,減少企業財務風險的發生次數。(3)內部審計工作的順利進行,能夠保證企業財務風險控制行為更加規范,提高企業的穩定運行效率。3.3風險管理機制整合作用內部審計工作的順利進行,能夠將企業財務風險管理機制進行完美整合,也是企業實現自主分配資金的標準[4]。合理的內部審計,能夠保證企業內部的財產規劃更為合理,提升企業的財務風險預防能力,減少資金風險的發生。例如,在某大型企業當中,由于內部審計工作不合格,企業資金得不到合理分配,企業設定的投資目標不合理,導致以后的經營管理出現眾多問題。而內部審計工作的大力開展,能夠保證企業資金周轉更為科學,企業財務賬目更加清晰,減少財務漏洞的出現。內部審計工作的合理開展,能夠保證企業財務管理中的各項風險得到高效控制,如賬目風險與投資風險等。在進行內部審計工作時,審計人員要了解企業股東資金、固定資金與流動資金,并做好資金賬目核對工作,如果企業財務管理過程中存在徇私舞弊現象,會體現在賬目審核過程之中,保證企業的財務管理隱性風險得到合理控制。

        4結束語

        綜上所述,通過詳細介紹了內部審計在企業財務風險控制中的作用,如風險識別評價預警作用、風險防范處理參謀作用、風險管理機制整合作用等等,能夠保證企業財務風險得到合理控制,降低企業財務風險的發生概率。對于內部審計人員而言,要不斷改進財務風險管控流程,保證企業內部的各項財務信息更加準確,并不斷提升財務監督能力,為企業的可持續發展提供一個更為安全的運行環境。

        參考文獻

        [1]張宗敏.關于中小企業財務內控管理制度的建立與完善的探討[J].財會學習,2018(31):39~40.

        [2]王向陽,黃越倫.國有企業財務審計中的道德風險防控探析———基于委托的視角[J].當代經濟,2018(21):109~112.

        [3]殷凱.“一帶一路”國際合作背景下現代中小型企業內部審計研究[J].行政事業資產與財務,2018(21):87~88.

        [4]周嘉.關于內部審計在企業財務風險控制中的作用研究[J].財會學習,2017(20):135.收稿日期:2019-2-21

        作者:周成云 單位:廣西投資集團有限公司

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